紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年部門預(yù)算
一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心概況
(一)主要職能
主要職能是受區(qū)政府委托,負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設(shè)與管理。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位隸屬于紹興市柯橋區(qū)城市更新改造工作辦公室,為其下屬事業(yè)單位。
二、區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出……。區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年收支總預(yù)算854.96萬元。
(二)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年收入預(yù)算情況說明
區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年收入預(yù)算854.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入854.96萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%。
(三)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年支出預(yù)算情況說明
區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年支出預(yù)算854.96萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出854.96萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出801.87萬元,公用支出 53.09萬元,項目支出0萬元。
(四)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年財政撥款收支總預(yù)算 萬元。包括:一般公共預(yù)算撥款收入854.96萬元、政府性基金收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出854.96萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
(五)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款854.96萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)增加(或減少)0.9萬元,主要是公用支出經(jīng)費減少。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出(類)854.96萬元,占100%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)37.01萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)18.5萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)24.91萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(城鄉(xiāng)社區(qū)管理)(項)680.56萬元,主要用于事業(yè)單位人員基本工資、獎金、其他工資福利、辦公費、福利費、物業(yè)管理費等支出。
(5)住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)79.19萬元,主要用于事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
(7)住房改革支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)14.79萬元,主要用于事業(yè)單位購房補(bǔ)貼繳費支出。
(六)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出854.96萬元,其中:
人員經(jīng)費801.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、、其他工資福利支出、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費53.09萬元,主要包括:辦公費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
(七)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(八)關(guān)于區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國(境)費用:根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年預(yù)算安排0萬元。2020年無增減。
2.公務(wù)接待費:2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,與上年執(zhí)行數(shù)相比無增長。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費:2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,與上年執(zhí)行數(shù)相比無增長。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
2.政府采購情況
2020年區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)(或2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備)。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心無專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):是反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(城鄉(xiāng)社區(qū)管理)(項):是反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。
14.住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):
是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.住房改革支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):是反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。